贝隆精密(301567) - 2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计贝隆精密公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月22日[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性及未来有效性风险[5]
财务审计 - 审计贝隆精密公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月22日[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 内部控制存在不能防止和发现错报可能性及未来有效性风险[5]