舜宇精工(831906) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对舜宇精工2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] - 审计报告日期为2025年4月21日[12]
审计相关 - 审计公司对舜宇精工2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] - 审计报告日期为2025年4月21日[12]