百纳千成(300291) - 2024年度内部控制评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[7] 公司治理与制度 - 公司治理结构健全,含股东大会等[8] - 制定《子公司管理制度》管理子公司[9] - 董事会下设战略委员会确保战略可行[10] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量标准[19] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务一致[20] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21]