华润材料(301090) - 2024年度内部控制评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价,未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围主要单位7家,资产和营收占比100%[6] - 纳入评价范围主要业务和事项有25个业务模块[6] 缺陷定量标准 - 财务和非财务报告内控重大缺陷定量标准为年度错报或损失>年度总资产等5%[7][10] - 重要缺陷为2% - 5%,一般缺陷<2%[7][10] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[12][13] - 个别一般缺陷已及时整改[12][13]