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视声智能(870976) - 2024年度内部控制审计报告
视声智能视声智能(BJ:870976)2025-04-23 23:44

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所(特殊普通合伙)[2] - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZC10300号[3] - 审计对象为视声智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 责任说明 - 视声智能董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 视声智能于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他 - 报告提及人民币15900.0000万元[14]