Workflow
科瑞思(301314) - 内部控制审计报告
科瑞思科瑞思(SZ:301314)2025-04-24 17:12

财务审计 - 天健会计师事务所于2025年4月23日对珠海科瑞思科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内控有效性出具审计报告[9] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任与风险 - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6]