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森赫股份(301056) - 2024年度内部控制审计报告
森赫股份森赫股份(SZ:301056)2025-04-24 18:19

内部控制审计 - 审计公司对森赫电梯2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6]