歌华有线(600037) - 歌华有线关于变更内部控制审计机构的公告
审计机构变更 - 公司拟聘任立信为2025年度内部控制审计机构,原审计机构天健服务期满[1][8] - 2025年4月23日董事会通过变更议案,尚需股东大会审议[9] 立信情况 - 2024年末合伙人296人,执业注册会计师2498人,签过证券报告的743人[2] - 2023年业务收入50.01亿元,审计收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年上市公司客户693家,审计收费8.54亿元,同行业客户3家[2][3] - 截至2024年末提取职业风险基金1.66亿元,保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次,涉及131人[4] 项目人员情况 - 项目合伙人许培梅2024年审签字6家,2023年签字5家[4] - 许培梅2001年成注会,2008年从事上市审计,2012年在立信执业[4] - 项目相关人员近三年无违规处罚,立信及人员无影响独立性情形[5][6] 费用相关 - 2025年内部控制审计费用40万元[6]