协昌科技(301418) - 国金证券股份有限公司关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
财务数据范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[2] 公司治理与制度 - 设立“三会一层”法人治理结构,董事会下设四个专门委员会[3] - 制定人力资源、工资分配等多项管理制度[4][5][6][8][9][10][11][17] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷影响水平界定[21][22] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷财产损失界定[26] 内控情况 - 本期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[28][29] - 截至2024年12月31日保持有效内部控制[33] - 2024年度内控评价报告基本反映当年情况[33]