日丰股份(002953) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为华兴审字[2025]24011800025号[1][3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告出具时间为2025年4月23日[10] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性,推测未来有效性有风险[6]