ST广网(600831) - 2024年度内部控制评价报告
业绩总结 - 2024年公司内部控制整体运行良好,无财务和非财务报告内控重大缺陷[20] - 发现财务报告内控一般缺陷2项、非财务报告内控一般缺陷8项,均已制定整改计划[16][17] 未来展望 - 2025年持续高质量推进优化大内控管理体系[20] - 2025年强化内控缺陷整改跟踪,加强内控评价及日常监督[20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 明确财务和非财务报告内控各等级缺陷定量标准[13][14]