腾达科技(001379) - 内部审计管理制度(2025年4月)
审计管理 - 公司审计工作由审计委员会负责,审计部向其报告[6] - 专职内部审计人员不少于二人[8] 会议与报告频率 - 审计委员会每季度开会议审议内审计划和报告,向董事会报告内审情况[11] - 内审部门每季度向审计委员会报告计划执行及问题,查阅关联人资金往来[11][12] - 内审部门在会计年度前后两月分别提交下一年计划和年度报告[14] - 内审部门至少每年提交一次内部控制评价报告[16] 审计内容与重点 - 内审涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[16] - 年度计划必备对外投资等重要事项审计[14] - 关联交易、募集资金、业绩快报、信息披露各有审计重点[19][22] 奖惩与规定 - 审计部可建议表彰奖励执行好、有线索贡献的部门或人员[24] - 被审计单位不配合,审计部提处分意见,严重犯罪移交司法[26] - 规定由审计部制定修改,解释权在董事会,通过后实施[28]