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友好集团(600778) - 友好集团2024年度内部控制审计报告(大华内字{2025}0011000106)
友好集团友好集团(SH:600778)2025-04-24 23:00

审计信息 - 审计报告编号为大华内字[2025] 0011000106号[6] - 审计截止日期为2024年12月31日[4] - 报告出具日期为2025年4月23日[13] 内控相关 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[7] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[8] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[9]