Workflow
美畅股份(300861) - 内部控制审计报告
美畅股份美畅股份(SZ:300861)2025-04-25 00:13

审计相关 - 审计对象为美畅股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] - 美畅股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8][9] - 审计报告日期为2025年4月24日[11] 数据相关 - 2012年3月有6000万元相关金额[12]