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赛隆药业(002898) - 内部控制审计报告
赛隆药业赛隆药业(SZ:002898)2025-04-25 00:16

内部控制责任 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6] - 赛隆药业公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 审计事项 - 审计赛隆药业公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]