采纳股份(301122) - 国泰海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司2024年度持续督导工作现场检查报告
合规情况 - 2024年度现场检查时间为2025.4.8 - 4.12[1] - 公司章程和治理制度完备合规且执行到位[1] - 内部审计制度和部门合规,按季度开展工作[2] - 信息披露符合制度规定,无应披露未披露事项[2] - 关联交易审议程序合规、价格公允[3] - 募集资金使用合规且与披露一致[3] - 业绩无大幅波动,波动有合理解释[3] 制度执行 - 上市后六个月内建立内部审计制度和部门[2] - 内审部门至少每年提交一次内控评价报告[2] - 使用闲置募集资金未进行高风险投资[3] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 对外财务资助合法合规并如实披露[4] 经营状况 - 大额资金往来有真实背景和合理原因[4] - 重大投资或合同无重大变化或风险[4] - 生产经营环境无重大变化或风险[4] - 前期监管和保荐人问题已整改[4] 业务影响 - 2024年4月7日FDA对采纳医疗出具进口警示[4] - 部分医用注射器产品暂无法进入美国市场[4] - 预计对主营业务收入和利润产生重大影响[4]