采纳股份(301122) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计报告编号为中汇会审[2025]5309号[3] - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 内部控制 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 涉及金额 - 涉及金额为贰仟壹佰陆拾万元[8]
财务审计 - 审计报告编号为中汇会审[2025]5309号[3] - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 内部控制 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 涉及金额 - 涉及金额为贰仟壹佰陆拾万元[8]