易瑞生物(300942) - 2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司对华兴审字[2025]24015690023号内部控制审计报告审计[2] - 审计对象为易瑞生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告由华兴会计师事务所出具,日期为2025年4月24日[8] 审计结论 - 审计认为易瑞生物于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] 责任说明 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是易瑞生物董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]