固高科技(301510) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计固高科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[6] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[7] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告出具时间为2025年4月23日[11]
内部控制审计 - 审计固高科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[6] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[7] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告出具时间为2025年4月23日[11]