润达医疗(603108) - 2024年度董事会审计委员会履职报告
审计委员会情况 - 公司第五届董事会审计委员会由5名董事组成[1] - 报告期内召开5次会议[2] 审计机构变更 - 亚太(集团)会计师事务所受处罚,改聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[5] 财务与内控 - 审计委员会认为财务报告真实、完整和准确[6] - 公司推进内控体系建设[7] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将提高素养发挥监督职能[8]
审计委员会情况 - 公司第五届董事会审计委员会由5名董事组成[1] - 报告期内召开5次会议[2] 审计机构变更 - 亚太(集团)会计师事务所受处罚,改聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[5] 财务与内控 - 审计委员会认为财务报告真实、完整和准确[6] - 公司推进内控体系建设[7] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将提高素养发挥监督职能[8]