睿能科技(603933) - 华兴会计师事务所关于睿能科技2024年度内部控制审计报告
财务报告内控 - 公司2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 报告期不存在财务报告内控重大、重要缺陷[26] 非财务报告内控 - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[27] - 内控自评非财务报告内控一般缺陷已完成整改[27][28] 评价范围及标准 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.93%,营收占比100%[19] - 明确财务、非财务报告内控缺陷评价标准[24][25]
财务报告内控 - 公司2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 报告期不存在财务报告内控重大、重要缺陷[26] 非财务报告内控 - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[27] - 内控自评非财务报告内控一般缺陷已完成整改[27][28] 评价范围及标准 - 纳入评价范围单位资产总额占比99.93%,营收占比100%[19] - 明确财务、非财务报告内控缺陷评价标准[24][25]