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博实股份(002698) - 内部控制审计报告
002698博实股份(002698)2025-04-25 19:32

审计相关 - 致同会计师事务所审计博实股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2025年4月24日[10]