奕瑞科技(688301) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于奕瑞电子科技集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对奕瑞电子2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施和评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为奕瑞电子在2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] 其他 - 报告日期为2025年4月24日[11] - 涉及金额为人民币15900.0000万[12]
审计相关 - 审计公司对奕瑞电子2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施和评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为奕瑞电子在2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] 其他 - 报告日期为2025年4月24日[11] - 涉及金额为人民币15900.0000万[12]