苏州科达(603660) - 2024年内部控制评价报告
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.82%,营收占比96.49%[8] 内部控制 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷,一般缺陷已整改[16][17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷,一般缺陷已整改[19] 缺陷认定标准 - 财务报告内控按营收和资产潜在错报比例分缺陷等级[14] - 非财务报告内控按直接财产损失金额分缺陷等级[15]
业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.82%,营收占比96.49%[8] 内部控制 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷,一般缺陷已整改[16][17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷,一般缺陷已整改[19] 缺陷认定标准 - 财务报告内控按营收和资产潜在错报比例分缺陷等级[14] - 非财务报告内控按直接财产损失金额分缺陷等级[15]