和顺石油(603353) - 湖南和顺石油股份有限公司董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
审计流程 - 2024年11月预审财务状况,确定审计计划[1] - 2024年12月30日盘点资产[1] - 2025年3月11日 - 4月2日完成审计底稿并形成初步意见[2] - 2025年4月3日 - 4月下旬整理底稿,完成复核并出具报告[2] 沟通情况 - 2024年11月22日、2025年3月19日、4月21日就审计沟通[2] 审计相关 - 审计重点包括收入成本等情况[3] - 现场审计小组12人,含10名现场人员[4] 审计结果 - 容诚对2024财报和内控审计均出具标准意见报告[1] - 未发现影响事务所独立性情况[5] - 签字注册会计师能胜任审计工作[5]