克来机电(603960) - 立信会计师事务所对克来机电内部控制的审计报告
财务审计 - 立信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9] 其他 - 报告出具时间为2025年4月25日[11] - 金额为人民币15900.0000万[12]
财务审计 - 立信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[9] 其他 - 报告出具时间为2025年4月25日[11] - 金额为人民币15900.0000万[12]