瑞斯康达(603803) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计瑞斯康达公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8][9] 事务所及人员 - 天健会计师事务所特殊普通合伙执业证书编号33000001[12] - 薛志娟证书编号330000015577[14] - 杨若琳证书编号330000011241[16]