四川长虹(600839) - 四川长虹2024年度内部控制评价报告
四川长虹四川长虹(SH:600839)2025-04-25 23:48

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[7] 纳入评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为88.14%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为80.75%[9] 缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报占营收总额比重重大缺陷标准为错报≥0.5%[15] - 财务报告内控潜在错报占利润总额比重重大缺陷标准为错报≥10%[15] - 非财务报告内控直接财产损失占营收总额比重重大缺陷标准为损失比例≥0.1%[17] - 非财务报告内控直接财产损失占利润总额比重重大缺陷标准为损失比例≥10%[17] 报告期缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重要、一般缺陷[20] - 内控评价报告基准日公司未发现未完成整改的重大、重要缺陷[20][21] 其他 - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[21]