天津普林(002134) - 监事会关于2024年度内部控制自我评价报告的审核意见
内部控制 - 监事会审阅《2024年度内部控制自我评价报告》并发表审核意见[1] - 公司法人治理、内控体系和制度符合经营需求[1] - 内控活动按制度进行,起内控和风控作用[1] - 内控自我评价全面、真实、准确反映实际情况[1] - 监事会同意该年度内控自我评价报告[1]
内部控制 - 监事会审阅《2024年度内部控制自我评价报告》并发表审核意见[1] - 公司法人治理、内控体系和制度符合经营需求[1] - 内控活动按制度进行,起内控和风控作用[1] - 内控自我评价全面、真实、准确反映实际情况[1] - 监事会同意该年度内控自我评价报告[1]