英飞特(300582) - 2024年度内部控制审计报告
审计相关 - 毕马威华振审计英飞特电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内控责任与局限 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6] 内控结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]
审计相关 - 毕马威华振审计英飞特电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内控责任与局限 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6] 内控结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]