曼卡龙(300945) - 2024年内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性进行审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计认为公司在2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8] - 审计报告日期为2025年4月24日[9]
审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性进行审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计认为公司在2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8] - 审计报告日期为2025年4月24日[9]