真爱美家(003041) - 内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表审计意见[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 报告日期为2025年4月25日[11]
内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表审计意见[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 报告日期为2025年4月25日[11]