达华智能(002512) - 内部控制审计报告
财务内控 - 审计公司对达华智能2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内控结论 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 达华智能于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]
财务内控 - 审计公司对达华智能2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内控结论 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 达华智能于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]