远大智能(002689) - 监事会对《董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
审计相关 - 中审华审计公司2024年12月31日财报内控有效性[1] - 出具带强调事项段无保留意见内控审计报告[1] 监事会态度 - 监事会审阅专项说明,对审计意见无异议[1] - 认可并同意董事会专项说明[1] - 持续关注强调事项进展维护公司及股东利益[1] 时间信息 - 说明发布于2025年4月24日[3]
审计相关 - 中审华审计公司2024年12月31日财报内控有效性[1] - 出具带强调事项段无保留意见内控审计报告[1] 监事会态度 - 监事会审阅专项说明,对审计意见无异议[1] - 认可并同意董事会专项说明[1] - 持续关注强调事项进展维护公司及股东利益[1] 时间信息 - 说明发布于2025年4月24日[3]