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奥美医疗(002950) - 内部控制审计报告
奥美医疗奥美医疗(SZ:002950)2025-04-26 02:37

财务审计 - 审计奥美医疗2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]