思进智能(003025) - 内部控制审计报告
审计相关 - 天健会计师事务所审计思进智能2024年12月31日财报内控有效性,报告编号天健审〔2025〕7002号[3] - 审计报告日期为2025年4月24日[9] 内控责任 - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[7][8] - 内控存在不能防错及未来有效性风险[6]
审计相关 - 天健会计师事务所审计思进智能2024年12月31日财报内控有效性,报告编号天健审〔2025〕7002号[3] - 审计报告日期为2025年4月24日[9] 内控责任 - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财报内控[7][8] - 内控存在不能防错及未来有效性风险[6]