ST世龙(002748) - 内部控制审计报告
审计相关 - 中兴华审计世龙实业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2024年4月24日[8] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是世龙实业董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 内控情况 - 世龙实业于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]
审计相关 - 中兴华审计世龙实业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2024年4月24日[8] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是世龙实业董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 内控情况 - 世龙实业于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]