ST华闻(000793) - 董事会审计委员会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的意见
业绩审计 - 北京国府嘉盈对公司2024年度财报审计,出带持续经营重大不确定性段落无保留意见报告[1] 审计评估 - 董事会审计委员会认为报告真实客观反映公司2024年财务和经营情况[1] 后续举措 - 审计委员会同意专项说明,关注并督促提升公司持续经营能力[1] - 督促消除不利影响,维护公司和股东权益[1]
业绩审计 - 北京国府嘉盈对公司2024年度财报审计,出带持续经营重大不确定性段落无保留意见报告[1] 审计评估 - 董事会审计委员会认为报告真实客观反映公司2024年财务和经营情况[1] 后续举措 - 审计委员会同意专项说明,关注并督促提升公司持续经营能力[1] - 督促消除不利影响,维护公司和股东权益[1]