ST升达(002259) - 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
审计安排 - 2024年10月初华信所审计项目组进入公司预审并到重要子公司现场审计[1] - 2025年1 - 3月华信所展开现场审计并保持沟通督促提交报告[2] - 2025年3月华信所完成现场审计并出具审计报告初稿[3] 审计相关决策 - 2024年3月28日公司审议通过续聘华信所议案[10] - 2025年3月审计委员会根据建议修订财务报表[12] 审计评价 - 审计项目组与决策层无关联,华信所审计保持双重独立[4] - 项目组主要成员胜任审计工作[5] - 董事会审计委员会认为华信所审计规范有序[13]