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ST浩丰(300419) - 北京浩丰创源科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
浩丰科技浩丰科技(SZ:300419)2025-04-27 16:04

财务内控 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制未来有效性有风险[6] 内控缺陷 - 公司未按《采购管理制度》执行供应商调查评价程序[8] - 公司取消采购合同收回退款,预付款金额重大[8] 审计信息 - 中兴华会计师事务所出具审计报告,日期为2025年04月24日[9]