ST浩丰(300419) - 北京浩丰创源科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
财务内控 - 浩丰科技于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 中兴华出具内控审计报告,编号(2025)第010061号[3] - 审计报告日期为2025年04月24日[9] 内控问题 - 公司未按《采购管理制度》执行供应商调查评价程序[8] - 取消采购合同收回全额预付款,涉及金额重大[8]
财务内控 - 浩丰科技于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 中兴华出具内控审计报告,编号(2025)第010061号[3] - 审计报告日期为2025年04月24日[9] 内控问题 - 公司未按《采购管理制度》执行供应商调查评价程序[8] - 取消采购合同收回全额预付款,涉及金额重大[8]