太钢不锈(000825) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计山西太钢不锈钢股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月24日[7] 责任划分 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
审计相关 - 审计山西太钢不锈钢股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月24日[7] 责任划分 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]