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苏文电能(300982) - 2024年度内部控制审计
苏文电能苏文电能(SZ:300982)2025-04-27 16:08

审计相关 - 审计对象为苏文电能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]