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百达精工(603331) - 天健会计师事务所对公司内部控制的审计报告
百达精工百达精工(SH:603331)2025-04-27 16:17

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]