诺力股份(603611) - 天健内部控制审计报告
审计相关 - 天健会计师事务所审计诺力股份2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 诺力股份董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 天健会计师事务所对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 天健认为诺力股份于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] - 审计报告出具日期为2025年4月25日[9]
审计相关 - 天健会计师事务所审计诺力股份2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 诺力股份董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 天健会计师事务所对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 天健认为诺力股份于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] - 审计报告出具日期为2025年4月25日[9]