宁波东力(002164) - 内部控制审计报告
审计相关 - 立信中联审计宁波东力公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[6] - 审计报告日期为2025年4月27日[10] 内控情况 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是宁波东力公司董事会责任[5] - 宁波东力公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]
审计相关 - 立信中联审计宁波东力公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[6] - 审计报告日期为2025年4月27日[10] 内控情况 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是宁波东力公司董事会责任[5] - 宁波东力公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]