智信精密(301512) - 2024年度内部控制审计报告
智信精密智信精密(SZ:301512)2025-04-28 17:02

内部控制 - 审计公司对智信精密2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内部控制存在固有局限和推测未来有效性风险[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

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