恒工精密(301261) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制 - 审计公司对恒工精密2024年财务报告内控有效性审计[2] - 建立健全内控并评价有效性是董事会责任[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 恒工精密2024年末保持有效财务报告内控[6]
内部控制 - 审计公司对恒工精密2024年财务报告内控有效性审计[2] - 建立健全内控并评价有效性是董事会责任[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 恒工精密2024年末保持有效财务报告内控[6]