宿迁联盛(603065) - 宿迁联盛2024年度内控审计报告
财务审计 - 审计公司对宿迁联盛2024年财报内控有效性审计[2] - 董事会负责内控建立实施及评价,审计公司发表意见[3][4] - 审计认为公司于2024年末保持有效财报内控[8] 金额相关 - 涉及金额为15900万元[10] 报告信息 - 报告日期为2025年4月27日[9]
财务审计 - 审计公司对宿迁联盛2024年财报内控有效性审计[2] - 董事会负责内控建立实施及评价,审计公司发表意见[3][4] - 审计认为公司于2024年末保持有效财报内控[8] 金额相关 - 涉及金额为15900万元[10] 报告信息 - 报告日期为2025年4月27日[9]