传艺科技(002866) - 内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对传艺科技2024年12月31日财务报告内控有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 金额与日期 - 2013年12月10日涉及金额8811.5万元[11] - 审计报告日期为2025年4月25日[10]
财务审计 - 审计公司对传艺科技2024年12月31日财务报告内控有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 金额与日期 - 2013年12月10日涉及金额8811.5万元[11] - 审计报告日期为2025年4月25日[10]